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0317 透露重大利好消息12潜力股或冲涨停

时间: 2024-06-12 20:14:52 |   作者: 产品展示

  拓尔思 增资花儿绽放 拓展移动互联网业务 拓尔思 15 日晚公告,公司13日与深圳市花儿绽放网络科技有限公司(以下简称花儿绽放)及花儿绽放全体股东罗帆、吴卫军、郭继军在北京市签署《关于深圳市花儿绽放网络科技有限公司之投资协议》,由公司以自有资金1480万元增资花儿绽放,增资完成后,花儿绽放注册资本增加至384万元人民币,公司持有花儿绽放 19.792%的股权。 据悉,深圳市花儿绽放网络科技有限公司是一家专注于为企业移动互联网转型提供综合运营解决方案的科学技术创新公司,目前旗下运营着国内规模

  文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-03-16浏览次数:下载次数:0

  拓尔思15 日晚公告,公司13日与深圳市花儿绽放网络科技有限公司(以下简称“花儿绽放”)及花儿绽放全体股东罗帆、吴卫军、郭继军在北京市签署《关于深圳市花儿绽放网络科技有限公司之投资协议》,由公司以自有资金1480万元增资花儿绽放,增资完成后,花儿绽放注册资本增加至384万元人民币,公司持有花儿绽放 19.792%的股权。

  据悉,深圳市花儿绽放网络科技有限公司是一家专注于为企业移动互联网转型提供综合运营解决方案的科学技术创新公司,目前旗下运营着国内规模领先的微信公共号第三方运营服务平台微俱聚平台,平台注册用户超过 30 万家,平台汇聚全国范围内 300 余家渠道服务商,业务从中国拓展到新加坡、马来西亚、韩国等东南亚地区。微俱聚平台为企业客户提供从品牌、产品、业务的互联网转型规划及改造、面向移动网络的业务平台搭建、以及基于移动网络的全网整合运营推广的完整的营销服务解决方案。

  花儿绽放大股东罗帆、吴卫军对花儿绽放的业绩向本公司共同承诺如下:2015 年、2016 年和 2017 年(以下简称“利润承诺期”)每年实现的净利润分别不低于 830 万元、1040 万元、1400 万元。净利润以扣除非经常性损益前后孰低为准。

  公司表示,参股花儿绽放,公司可进一步开拓企业级客户移动应用市场,发展移动网络营销服务业务,是公司贯彻推动大数据技术应用、拓展互联网运营服务这一发展的策略的重要举措。

  桑乐金15日晚公告,公司将以9.79元/股的价格向韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰发行6300万股股份并支付现金购买其合计持有的久工健业100%的股权。公司股票将于16日复牌。

  根据公告披露,此次交易方案包括两个部分,一是发行股份及支付现金购买久工健业100%股权,二是向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金2.025亿元。其中第一部分的具体方案为,经桑乐金与交易对方协商,韩道虎、韩道龙、聚道成、上海弘励、西藏凤凰将合计持有的久工健业 100%股权作价为8.1亿元,桑乐金向上述5位股东以9元/股的价格合计发行股份6300万股,同时支付现金2.43亿元。

  资料显示,久工健业主要是做健康按摩器具的研发、生产及销售,主要营业产品为按摩椅、塑形椅及按摩小电器。与富士医疗器等海外知名按摩器具厂商建立了良好的合作伙伴关系,主要为海外知名按摩器具厂商提供 OEM、ODM业务,外销出口占比较大;近年来,公司推出自有品牌 liTEC,逐步在国内市场进行销售。

  从财务数据分析来看,久工健业近两年经营情况尚可。2013年营收2.98亿元,实现净利润2386万元;2014年实现盈利收入2.45亿元,实现净利润4001万元,是桑乐金2014年净利润的2倍有余。对于本次交易,久工健业原有股东则承诺2015年至2017年净利润分别不低于5280万元、6610万元和7610万元。若顺利实现承诺,显然将大幅度提高桑乐金的盈利能力。

  公司表示,本次交易拓展了公司的主要营业产品,弥补公司在按摩椅等相关健康产品的空缺,拓展公司在家庭健康相关这类的产品的种类,提升公司整体规模、实力,完善公司多元化产品布局,进一步巩固公司在健康产业的领先地位。

  安诺其15 日晚公布年报,公司2014年营业收入为746,362,290.97元,同比增长47.29%;归属于上市公司股东的纯利润是 100,871,442.71 元,同比增111.35%;基本每股盈利为0.31 元;并拟10转6派0.50 元(含税)。公司同时预计2015 年第一季度业绩预计比上年同期上升70%-90%。

  湖北金环3月13日晚间公告,公司拟发行股份及支付现金购买京汉置业全体股东持有的京汉置业全部股权。公司股票3月16日复牌。

  交易标的预估值为15.75亿元,扣除评估基准日后京汉置业100%股份对应的0.8亿元现金分红,交易标的预估作价为14.95亿元。按交易标的的预估作价14.95亿元估算,扣除现金对价0.1239亿元后的金额为14.8261亿元,按照8.30元/股的发行价格计算,本次交易向交易对方购买标的公司应发行股份数为17862.77万股。

  本次重大资产重组中,交易对方为京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战。

  本次重组前,田汉为湖北金环的实际控制人。本次重组标的公司的实际控制人为田汉。交易对方中的京汉控股、合力万通亦为公司实际控制人田汉所控制。

  京汉置业成立至今,一直从事房地产开发业务,拥有国家房地产开发一级资质,经营事物的规模主要覆盖北京、河北以及内蒙古等环渤海城市区域,并发展延伸至浙江等长江三角洲区域。

  京汉置业最近三年业务稳步发展,截至2014年10月31日,总资产达到55.96亿元,归属于母公司股东权益达到8.59亿元,2014年1-10月实现营业收入7.27亿元,实现归属于母公司股东的净利润1.08亿元。

  交易对方承诺京汉置业2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后实现的净利润不低于4.8亿元,平均每年承诺的扣除非经常性损益后实现的净利润不低于1.6亿元。

  本次重组拟注入未来盈利能力强、资产质量良好的房地产业务。重组完成后,上市公司的主营业务将包括房地产业务和粘胶纤维业务,多元化经营将大大降低上市公司的经营风险。

  聚飞光电3月13日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入9.91亿元,同比增长31.43%;归属于上市公司股东的纯利润是1.79亿元,同比增长36.64%;基本每股盈利0.63元;并拟10转9送3派1.5元。

  聚飞光电专门干SMD LED产品的研发、生产与销售,主营业务属于LED封装行业,按产品用途分,公司产品分为背光LED和照明LED。背光LED主要使用在于手机、电脑、液晶电视等电子科技类产品;照明LED主要使用在于室内和室外照明等领域。公司表示,2014年在宏观经济环境不佳,制造业产能普遍过剩,LED行业竞争加剧的情况下,公司各项业务整体呈现良好增长态势。

  此外,公司2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东按每10股送红股3股,派发现金股利1.50元(含税);同时以公司资本公积金向全体股东按每10股转增9股,上述利润分配预案实施后,公司总股本增加至62233.60万股。

  同日聚飞光电发布业绩预告,公司预计2015年1-3月纯利润是3970.11万元至4915.38万元,同比增长5%至30%。公司称,受外部经济影响,公司总体业绩呈现平稳发展态势。

  山东如意3月13日晚间发布定增预案,公司拟以不低于9.14元/股,非公开发行不超过2.3亿股,募集资金总额不超过 20.01亿元,用于包括收购服装类资产、扩大产能和偿还银行借贷。公司股票将于3月16日复牌。

  根据方案,公司以募集资金中的6.61亿元收购如意科技服装资产,如意投资下属泰安如意100%股权、温州庄吉51%股权,同时将募集资金的8.39亿元用于投建如意纺高档精纺面料项目、科研项目和如意纺200万套高档西装三个项目,剩余资金用于偿还银行贷款。

  此次发行前,如意投资持有如意科技53.33%的股权,如意科技持有山东如意控股股东毛纺集团52.01%的股权,如意科技、如意投资均为公司关联方。其中,如意科技承诺认购的股份数量不低于此次非公开发行股票总量的10%,所认购这次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

  据悉,如意科技(服装资产)、温州庄吉和泰安如意作为山东如意的关联方,主要是做毛纺织类服装的生产,与上市单位现在有业务形成上下游关系,存在精纺呢绒购销业务的关联交易,随着服装生产规模扩大与上市公司的关联交易金额会促进增加。此次非公开发行完成后,上述资产全部进入上市公司,可以消除上述关联交易。

  如意科技服装资产为如意科技下属从事毛纺织类服装业务的经营实体,拥有国外先进的制造设备,以及意大利服装版型及技术。经过多年发展,目前已形成100余万套的生产规模。

  公司表示,本次非公开发行将优化公司资产结构,提升上市公司纯收入能力,同时发行后公司经营事物的规模将从单纯的服装面料生产向服装加工制造延伸,从而充分的发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应,完善产业链,扩大经营规模,提升公司竞争力等。

  二六三3月13日晚间发布定增预案,公司拟以不低于15.47元/股,非公开发行不超过5068万股,募集资金总额不超过7.84亿元,拟用于“全世界华人移动通信服务项目”及“企业云统一通信服务项目”。公司股票将于3月16日复牌。

  根据方案,其中全世界华人移动通信服务项目拟投资4.25亿元,该项目通过在全世界华人的主要旅行目的地国家和地区建设移动虚拟运营(MVNO)业务平台,形成本地移动通信服务能力,并在一个全球集中业务支撑系统(BOSS)的管理下构成“二六三环球移动通信虚拟网络”,提供能够同时满足华人用户在居住地和旅行期间的移动通信需求的标准化服务产品,项目内部收益率是33.28%。

  此外,企业云统一通信服务项目拟投资3.4亿元,该项目通过整合三大运营商的固网话音、移动话音、宽带互联网、移动互联网等基础通信资源,构建企业云通信基础架构服务(IaaS);根据公司自身要提供统一通信资源管理、统一支持服务、统一帐务结算、通信安全管理、通信行为分析管控等增值服务;通过构建企业云统一通信平台服务(PaaS),为公司可以提供丰富的企业通信功能,涵盖基础话音、数据、视频、会议、协同、存储、共享等企业通信的各种应用场景,项目内部收益率是36.64%。

  二六三表示,此次募投向完成后,公司境内企业客户受众面将有所扩大、服务功能更为丰富;个人业务将增加面向海外华人、留学生及全球商旅华人用户更好的提供的移动通信服务;发行人盈利能力将得到持续提升。

  山鹰纸业拟定增20亿元 用于生产线日晚间公告,公司拟不低于2.48 元/股非公开发行不超过8.07亿股,募集资金不超过20亿元。募资将用于年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线日复牌。

  牛卡纸和瓦楞原纸是生产瓦楞纸箱的两大主要材料,瓦楞材料是重要的纸质包装材料。由于波纹纸板本身结构的特点,具备极高的强度、重量比,是一种十分优良的包装材料,加之造纸纤维能回收再生利用,瓦楞包装材料慢慢的受到社会的青睐。从市场方面来看,包装板纸正在向低定量、高强度、全规格方向发展,低定量、高强度纸制品的需求量较大,市场形势良好。这次募集资金投资项目的另一种产品纱管原纸大范围的应用于造纸用工业纸管、化纤管、纺织纱管、塑料薄膜用纸管、纸护角、烟花炮竹制管用纸等。为满足国内下游企业对高档纱管纸的需求,我国每年都要从国外进口高档纱管纸。国内生产纱管原纸的造纸企业不多,而且其中多数公司制作规模小、档次低。同时,由于近年来环保力度加大,部分小纸厂由于环保原因被迫停产,造成市场上货源偏紧,供需矛盾更突出。预计今后几年,纱管原纸尤其是高档纱管纸将会供不应求。

  本次募集资金投资项目建设期为2年。项目达产后,预计年出售的收益为326,496万元,净利润36,538万元,内部收益率(税后)16.84%,投资回收期(含建设期)为7.07年。

  公司表示,上述项目的实施,将进一步提升本公司产品的技术上的含金量,扩大生产规模,优化产品结构,巩固公司在造纸行业的领头羊,逐步提升公司的核心竞争力,更好地为股东创造价值。

  维尔利3月13日晚间披露年报显示,公司2014年度实现营业收入6.51亿元,同比增长133.77%;归属于上市公司股东的净利润9606.94万元,同比增长232.63%;基本每股盈利0.59元。

  公司表示,受公司2013年度新签工程订单大幅度增长及收购杭能环境的影响,公司2014年度实现的营业收入、净利润较2013年均出现较大幅度的增长。此外,公司2014年利润分配方案及资本公积金转增股本方案:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);同时以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增完成后公司股份总额将增至34812.0888万股。

  向日葵3月13日晚间发布定增预案,公司拟向不超过5名的特定对象发行4亿股,募集资金12.5亿元。其中9.75亿元将用于120MW分布式光伏并网发电项目,2.75亿元用于补充公司流动资金。公司股票将于3月16日复牌。

  根据方案,单个认购对象及其关联方、一致行动人认购后合计认购数量不允许超出1.2亿股,发行完成后公司控制权不可能会发生变化。公司表示,将利用浙江古纤道新材料股份有限公司、浙江古纤道绿色纤维有限公司等多家公司现在存在厂房闲置屋顶约156万平方米,建设装机容量为120MW 分布式光伏并网发电站,年平均发电量为9941万度,25年总发电量为24.85亿度。按此经营期计算,可产生总利润18.9亿元,净利润15.2亿元,项目投资收益率为12.61%。

  三聚环保3月13日晚间披露年报显示,公司2014年度实现营业收入30.10亿元,同比增长150.65%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长96.48%;基本每股盈利0.79元;并拟10转3股派1元。

  公司表示,2014年公司依据能源净化市场的需求,加快产品更新速度,加大市场推广力度,保证了剂种,特别是选择性加氢催化剂、连续重整催化剂等类型剂种的销售较上年有较大幅度增长;报告期,大庆三聚苯乙烯抽提和新戊二醇项目投产,实现毛利约7238.48万元;报告期,公司继续完善煤化工、化工化肥等领域基于工业尾气综合利用的整体方案,结合传统焦化、化肥企业转型升级、节能降耗的详细情况进行系统创新,提出新的焦化、气化和化产路线,整体筹划,分步实施,项目建设形成的营业收入增长较快,带动公司净利润较快增长。2015年,公司将继续坚持以技术为依托、以市场为导向,以管理为手段的经营思路,建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系,充分的发挥骨干人才的主观能动性,整合公司资源,持续提升公司综合竞争能力,力争2015年度的净利润较上年实现不低于30%的增长。

  此外,经公司于3月13日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》,拟以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增3股。

  发布业绩预告,公司预计2015年1-3月纯利润是9300万元至1亿元,上年同期为3075.90万元,同比增长202.35%至225.11%。公司表示,报告期内能源净化产品(剂种)的销售较为平稳,能源净化综合服务业务增长较快,对业绩贡献较大。

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